岗位职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流
程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告
4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实
工作;
5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;
7、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作。
任职资格:
1、财经类、审计类或管理学等相关专业2A院校毕业。
2、大型上市公司财务审计2年以上工作经验,会计师以上职称;有注册会计师、内部审计师资格者优先。